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公司2019年5月已投入使用的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票也未入賬,2021年6月份取得了發(fā)票并入賬,那么公司可以補(bǔ)提2019年5月至2021年6月份的固定資產(chǎn)折舊嗎
子公司為高新技術(shù)企業(yè),享受15%的低稅率,母公司適用25%的企業(yè)所得稅稅率,請(qǐng)問(wèn),母公司取得的從子公司(低稅率)的分紅,是否需要對(duì)稅率10%的差補(bǔ)稅
如果以前年度都是虧損,現(xiàn)在第一季度盈利,但是預(yù)計(jì)后面三季度都是虧損,累計(jì)全年也是虧損,那么計(jì)算彌補(bǔ)以前年度虧損的時(shí)候是從第一季度開始算嗎
我司與境外的一家企業(yè)簽訂服務(wù)合同,雙方約定我司為對(duì)方代扣代繳的企業(yè)所得稅由我司承擔(dān), 不再向?qū)Ψ绞杖?。?qǐng)問(wèn)由我司承擔(dān)的代扣代繳稅款能否作為
我司為了獎(jiǎng)勵(lì)員工,組織員工一起去看電影。對(duì)于看電影發(fā)生的支出,是否可以用電影票的票 根作為稅前扣除憑證?
我公司有租賃員工的私車,簽有租車協(xié)議,并在協(xié)議中有寫明與本次租賃相關(guān)的一切稅費(fèi)由公 司承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn):公司可以用開給個(gè)人的稅收繳款書來(lái)做為稅前
我司巴西子公司連續(xù) 2 年盈利但未分配,境內(nèi)母公司是否需要視同分配,在今年計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
我單位是一家上海新成立的綠化養(yǎng)護(hù)公司,屬于一般納稅人,主營(yíng)范圍就是為各個(gè)公司、園林景區(qū)提供綠化服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)我單位取得的綠化養(yǎng)護(hù)收入,需要繳納增值稅嗎?
我公司作為土建建設(shè)工程的甲方,中標(biāo)的施工方與我公司屬于同市不同區(qū),我公司能不能向主管的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開建筑發(fā)票?是否能將稅款預(yù)繳到我公司所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)?
我司為一般納稅人,近期支付了稅控盤的技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)為 280 元。據(jù)悉稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)用允許全額抵減增值稅應(yīng)納稅額,如果進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行了全額抵減增值稅稅額,那么如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
我司銷售的藥物,買進(jìn)來(lái)開的是 9%的稅率,然后賣給藥店,對(duì)方在向我司索要發(fā)票時(shí)非得要求開 13%稅率的發(fā)票,而我司購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)稅率是 9%,開票出去 13%,這樣開具發(fā)票符合稅法 的規(guī)定嗎?