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我想問一下,如果一個月之后勞動者不簽勞動合同但是用人單位也沒有開除,應該怎樣呢?
勤奮的同學,你好。
自用工之日起一個月內(nèi),經(jīng)用人單位書面通知后,勞動者不與用人單位訂立勞動合同的,用人單位應當書面通知勞動者終止勞動關系”,無需支付經(jīng)濟補償金。如果超過一個月未簽訂勞動合同,用人單位也沒有終止勞動關系,那用人單位需要支付雙倍工資。
希望我的回答能幫到你
祝你早日通過考試
老師這個答案的意思是ABCD都錯了嗎...
如果是兩倍就乘2,4倍就乘4?...
經(jīng)濟補償金應該是工作年限乘當?shù)厣夏曷毠ぴ缕骄べY的三倍嗎?這...
某 居 民 企 業(yè) , 2019 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 情...
老師您好,請問這個B項為什么不對 職工在醫(yī)療期內(nèi)的工資不是可...
老師,22題,工資總額300萬元為什么不用扣除費用6萬元...
五一休假3天(無周六周日】,如果這三天都工作,是3天都按照3...
如果法定節(jié)假日工作6小時,是不是要用160/6算出來6小時的...
個體戶規(guī)定的5000元是工資還是工資以外的費用...
金蝶中人員設置,參與工資核算與不參與工資核算有什么區(qū)別,是什...
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在考證之前,就有不少小伙伴來問學姐這個問題,到底pmp標桿對照和類比計算之間到底有什么區(qū)別?下面小編就來一一為大家進行解答!
教師回復: 勤奮的同學,你好。關于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是有稅收優(yōu)惠的。政策概述: 一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關稅費這里技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是900-300=600,然后其中500萬免稅,剩下100萬減半征收,所以最后只有50萬是征稅的,所以技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得一共是600,只有50需要交稅,所以納稅調(diào)減550。希望我的回答能幫到你祝你順利通過考試!
教師回復: 親愛的同學,你好~投分送視同銷售,換投抵說的消費說中納稅人用于換取生產(chǎn)資料和消費資料、投資入股和抵償債務等方面的應稅消費 品,應當以納稅人同類應稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅好好復習,有不明白的地方可以繼續(xù)討論哦~
教師回復: 同學你好:納稅人提供租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。本題選C。預祝考試順利通過,加油!
教師回復: 親愛的同學,你好~業(yè)務招待費、廣告費和業(yè)務宣傳費計算限度的基數(shù)都是銷售(營業(yè))收入,不是企業(yè)全部收入。銷售(營業(yè))收入包括銷售貨物收入、提供勞務收入等主營業(yè)務收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)(收取資產(chǎn)租金或使用費)收入等其他業(yè)務收入,還包括視同銷售收入。但不含營業(yè)外收入和投資收益(從事股權(quán)投資業(yè)務的企業(yè)除外)學習加油,堅持就是勝利~
教師回復: 親愛的同學,你好~因為消費稅是價內(nèi)稅,計稅依據(jù)中要包含有消費稅本身。其次如果題干中給出了應稅消費品的銷售價格,不管是否含增值稅,都是含消費稅的,所以如果直接銷售,有銷售價格的話,那么銷售價格中已經(jīng)包含了消費稅,直接用銷售價格乘以稅率計算消費稅,不需要除以(1-消費稅稅率);但是如果沒有銷售價格,需要組價計算的話,我們需要自己把消費稅包含到組成計稅價格中,這時候就要除以(1-消費稅稅率)學習加油,有不明白的地方可以繼續(xù)討論~