應(yīng)交增值稅如果是轉(zhuǎn)讓16年4月30日后項(xiàng)目是不是可以扣除相關(guān)稅費(fèi)?

老師,這道題增值稅如果是轉(zhuǎn)讓16年4月30 日以后的項(xiàng)目是不是可以扣除相關(guān)稅費(fèi)?

愛(ài)同學(xué)
2021-11-01 07:34:39
閱讀量 222
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于應(yīng)交增值稅如果是轉(zhuǎn)讓16年4月30日后項(xiàng)目是不是可以扣除相關(guān)稅費(fèi)?我的回答如下:

         你好,同學(xué),一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年5月1日后取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額,按照5%的預(yù)征率向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。”希望我的回答對(duì)你有所幫助哈~


    以上是關(guān)于增值稅,應(yīng)交增值稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線(xiàn)咨詢(xún)或添加老師微信。
    2021-11-01 07:37:44
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其他回答

  • 李同學(xué)
    應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的科目是不是月末進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    • 吳老師
      你好,無(wú)論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
  • @同學(xué)
    老師,一般納稅人轉(zhuǎn)讓公司房產(chǎn)2016年4月30日后取得的,增值稅是不是9%
    • W老師
      一般納稅人轉(zhuǎn)讓公司房產(chǎn)2016年4月30日后取得的,增值稅是9%
  • 哈同學(xué)
    2018年epc項(xiàng)目,2019年4月1日以后開(kāi)增值稅發(fā)票(部分發(fā)票)稅率按16%還是13%?
    • 方老師
      你好,4月1日后建議按13%的稅率開(kāi)具發(fā)票,以免稅務(wù)讓你公司補(bǔ)交稅收滯納金。
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