此題答案中所得稅費(fèi)用230是怎么計(jì)算出來(lái)的?

答案中的230是怎么得來(lái)的?

美同學(xué)
2021-11-07 21:41:39
閱讀量 242
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于此題答案中所得稅費(fèi)用230是怎么計(jì)算出來(lái)的?我的回答如下:

    親愛(ài)的學(xué)員您好:

    當(dāng)期應(yīng)納稅所得額=2000+(400-200)-2000×30%+500-800×50%=1700

    應(yīng)納稅金額=1700×15%=255

    遞延所得稅費(fèi)用=2000×30%×25%-(200+500)×25%=-25

    所得稅費(fèi)用=255+(-25)=230

    希望我的回答對(duì)您有所幫助(*?▽?*)


    以上是關(guān)于費(fèi)用,所得稅費(fèi)用相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-08 09:51:13
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其他回答

  • S同學(xué)
    老師,這個(gè)題的應(yīng)交所得稅怎么計(jì)算?。看鸢刚f(shuō)是22.5,怎么算出來(lái)的???
    • S老師
      您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
    • S同學(xué)
      1,遞延所得稅資產(chǎn)5*100*10%*25%=12.5 2,遞延所得稅資產(chǎn)80*25%=20 應(yīng)閃所得稅?你 這里利潤(rùn)都沒(méi)告訴,不求應(yīng)交所得稅吧
  • H同學(xué)
    老師,請(qǐng)問(wèn)上題答案解析中的銷售費(fèi)用33.9是怎么算出來(lái)?
    • 羅老師
      產(chǎn)品發(fā)福利 銷售部門50件 則50*0.6*1.13=33.9
    • H同學(xué)
      銷售費(fèi)用要把增值稅算進(jìn)入,那為什么330不把增值稅也算進(jìn)去共計(jì)372.9萬(wàn)元呢
    • 羅老師
      這么算呢550*0.6*1.13=372.9
    • H同學(xué)
      自產(chǎn)產(chǎn)品用于發(fā)放福利的分錄 借生產(chǎn)成本400*0.6*1.13=271.2 制造費(fèi)用100*0.6*1.13=67.8 銷售費(fèi)用50*0.6*1.13=33.9 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(400%2B100%2B50)*0.6=330 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)330*0.13=42.9 收入是不含增值稅的
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