在報(bào)稅前要做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的認(rèn)證對(duì)吧?

老師您好,在報(bào)稅前要做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的認(rèn)證對(duì)吧?對(duì)于我們2021.12月購(gòu)買電腦的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,需要分?jǐn)偟?年里抵扣,那我在2022年1月做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選時(shí)是整張發(fā)票勾選,那我報(bào)稅的時(shí)候按照進(jìn)項(xiàng)稅額除以36來(lái)抵扣對(duì)嗎? 但是,其實(shí)我們12月沒(méi)有銷項(xiàng),所以想以后有銷項(xiàng)的月份再勾選認(rèn)證,這樣可以嗎

s同學(xué)
2022-01-10 11:17:04
閱讀量 2907
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于在報(bào)稅前要做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的認(rèn)證對(duì)吧?我的回答如下:

    同學(xué),你好:

    1.報(bào)稅前需要對(duì)專用發(fā)票勾選認(rèn)證的~

    2.專用發(fā)票都按張數(shù)勾選確認(rèn)的哈;如果銷項(xiàng)上抵扣不了,以后期間還是可以抵扣的~

       舉例:12月銷項(xiàng)3000,進(jìn)項(xiàng)5000,勾選是可以抵扣的是5000,但只抵扣了3000,剩余的2000,可以在后面的月份抵扣的~


    以上是關(guān)于稅,稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2022-01-10 11:52:07
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其他回答

  • 晉同學(xué)
    進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證后要報(bào)稅才需要上報(bào)匯總吧?
    • 劉老師
      是的 可以按這個(gè)順序來(lái)做的
    • 晉同學(xué)
      上報(bào)后就可以直接反寫清卡是嗎?
    • 劉老師
      勾選完了發(fā)票,你要去店上報(bào)匯總,然后得去報(bào)稅,才可以清卡。
    • 晉同學(xué)
      零申報(bào)也是對(duì)吧!
    • 劉老師
      你勾選的進(jìn)項(xiàng)增值稅不能零申報(bào)啦。
    • 晉同學(xué)
      沒(méi)勾選。零申報(bào)那些報(bào)表都是不用填對(duì)嗎?
    • 劉老師
      是的 所有的報(bào)表打開保存
  • 馮同學(xué)
    老師,原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在勾選認(rèn)證的時(shí)候才做賬是吧?不勾選就不用做賬,對(duì)不對(duì)
    • 馮老師
      沒(méi)有勾選,那做賬做借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
    • 馮同學(xué)
      我們沒(méi)做,就保管著,勾選的時(shí)候再做行不行
    • 馮老師
      最好是先按發(fā)票時(shí)間做,你這個(gè)不做跨年就有問(wèn)題
    • 馮同學(xué)
      做賬還是權(quán)責(zé)發(fā)生制比較好
  • 梁同學(xué)
    老師請(qǐng)問(wèn)發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)之前需要去增值稅勾選平臺(tái)勾選嗎?還是不用勾選直接最近待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),等需要認(rèn)證的時(shí)候再去勾選認(rèn)證
    • 費(fèi)老師
      不需要,認(rèn)證這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有認(rèn)證才做待認(rèn)證 那就不需要勾選認(rèn)證,你幾時(shí)認(rèn)證申報(bào)就轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額下面就可以
    • 梁同學(xué)
      好的,謝謝老師,老師請(qǐng)問(wèn)做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面,財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)出的報(bào)表應(yīng)交稅金那里有抵扣這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣是不是不對(duì)呢?按理說(shuō)我沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是0,那么應(yīng)交稅金是銷項(xiàng)的金額才對(duì)吧?
    • 費(fèi)老師
      老師我的意思是說(shuō)如果我把這筆業(yè)務(wù)做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),那么我這個(gè)月應(yīng)交稅金那里就是正數(shù),需要繳納銷項(xiàng)稅額,如果我做了這邊待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交稅金那里就是借方余額就顯示不用交納增值稅了,是不是哪里做錯(cuò)了,我本來(lái)是計(jì)劃要交增值稅的
    • 梁同學(xué)
      這個(gè)報(bào)表沒(méi)有重分類就會(huì)顯示這個(gè)差額 那是有這個(gè)問(wèn)題,這個(gè)不一定需要賬上和你申報(bào)表必須一致,這個(gè)不要緊,
    • 費(fèi)老師
      剛才說(shuō)錯(cuò)了,我的意思是說(shuō)我做進(jìn)了這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)報(bào)表顯示應(yīng)交稅金是借方余額不需要繳納增值稅,但是我這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有銷項(xiàng)所以應(yīng)交稅金那里應(yīng)該是貸方余額需要繳納增值稅的,所以是不是哪里做錯(cuò)了?
    • 梁同學(xué)
      沒(méi)有,這個(gè)沒(méi)有啥, 你沒(méi)有認(rèn)證,那個(gè)申報(bào)增值稅會(huì)顯示交稅,你賬上有待認(rèn)證是會(huì)這么顯示,你這個(gè)是沒(méi)有重分類,就會(huì)這樣,三、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示 “應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。
    • 費(fèi)老師
      老師是不是說(shuō)這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額需要單獨(dú)在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄中列示出來(lái)?因?yàn)槲疫@個(gè)是財(cái)務(wù)軟件出的報(bào)表,需要手動(dòng)改嗎?
    • 梁同學(xué)
      不處理可以,一般是不處理,
    • 費(fèi)老師
      老師我剛才試了一下,在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄中填入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,然后在應(yīng)交稅金那里扣除了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額,報(bào)表是平的,老師是這樣做嗎?
    • 梁同學(xué)
      可以,你這么做可以,
    • 費(fèi)老師
      好的,謝謝老師!老師我還有一個(gè)問(wèn)題是不是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要在增值稅申報(bào)表中列示,只有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額才需要在附表2中列示?
    • 梁同學(xué)
      只有輔導(dǎo)期才有待抵扣,待認(rèn)證是不需要填寫增值稅申報(bào)表,只有認(rèn)證才需要填寫
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